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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-06 10:05

借:主營業(yè)務(wù)成本 
        貸:銷售費用

楊秀元 追問

2019-03-06 10:44

每月月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,還可以這樣調(diào)嗎??我可以從次月改做到成本里面嗎??

張艷老師 解答

2019-03-06 10:46

可以的,這兩個都是損益科目,只是在科目余額表中將金額導(dǎo)入新的科目了。

楊秀元 追問

2019-03-06 16:32

老師,能解決一下我這個問題嗎?

楊秀元 追問

2019-03-06 16:34

不好意思老師,可能是我之前沒有刷新,所有沒有看到您的回答,謝謝!

張艷老師 解答

2019-03-06 16:34

上面說的意思,您就做一筆上面的分錄,將兩個科目的余額調(diào)整一下,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的事情,這樣下月按正確的科目核算時,科目余額表中的累計金額就是完整正確的了。

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相關(guān)問題討論
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銷售費用
2019-03-06 10:05:21
是的,您說得沒錯,21年里的銷售費用調(diào)整為管理費用時,借:以前年度損益調(diào)整-管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用就可以了。而調(diào)整22年的時候,則需要借:管理費用,貸:銷售費用。
2023-03-17 13:57:30
你調(diào)整之前的,不能調(diào)多了,你調(diào)多了不就是負(fù)數(shù)了嗎
2019-08-15 16:56:13
借銷售費用-暫估貸應(yīng)付 借銀存借銷售費用負(fù)數(shù) 借成本貸銀存 你先暫估,以后有了銷售費用紅沖暫估,你反結(jié)賬修改之前月份的才可以調(diào)整本年累計的銷售費用
2019-08-15 16:39:32
你好; 你跨年了 是做 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用,貸:以前年度損益調(diào)整-銷售費用
2022-03-30 10:15:07
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