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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-03-05 19:43

您好,不需要有償?shù)模苯釉谶@里提出問題就行了,一般情況下,調(diào)整時,按原分錄記憑證,金額負(fù)數(shù),再按正確的寫分錄就行了。

追問

2019-03-05 19:50

謝謝老師,主要是涉及到損益了。是這樣的:我們是先收到了一筆財政經(jīng)費,經(jīng)費注明是前期運作經(jīng)費。我收到之后做了一筆借:銀行存款 貸:遞延收益 因為這筆錢是前期運作經(jīng)費,我在支付管理費用這些的時候就同時沖抵了遞延收益。但是審計的老師們說固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)不能這樣做。 
 
購入固定資產(chǎn)的時候,我做了借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,同時借:遞延收益 貸:固定資產(chǎn)。 
折舊的時候也做錯了,做了借:累計折舊 貸:遞延收益 
 
現(xiàn)在想把做錯的賬目調(diào)整了,不知從何下手,求老師指點。

王雁鳴老師 解答

2019-03-05 19:54

您好,不客氣,購入固定資產(chǎn)的時候,做了借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,同時借:遞延收益 貸:固定資產(chǎn)。更正時,借:遞延收益,負(fù)數(shù), 貸:固定資產(chǎn),負(fù)數(shù)。折舊的時候也做錯了,做了借:累計折舊 貸:遞延收益,正理的時候,借:累計折舊 負(fù)數(shù),貸:遞延收益,負(fù)數(shù)。

追問

2019-03-06 08:43

謝謝老師的解答!請問老師,這樣把錯誤的分錄沖掉之后,再把正確的分錄寫上對嗎?需要再通過以前年度損益調(diào)整來做嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-03-06 08:51

您好,小企業(yè),金額不大,可以這樣操作的,注意把握,如果涉及以前年度損益金額,大于原來年度利潤金額的10%,就把上述損益類科目,改為以前年度損益調(diào)整,或者直接記入利潤分配-未分配利潤科目也可以的。

追問

2019-03-06 08:52

謝謝老師的指點!

王雁鳴老師 解答

2019-03-06 08:58

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,不需要有償?shù)?,直接在這里提出問題就行了,一般情況下,調(diào)整時,按原分錄記憑證,金額負(fù)數(shù),再按正確的寫分錄就行了。
2019-03-05 19:43:25
如果是你有絕對把握,你可以調(diào),也就是說你可以講清為什么需要調(diào)的原因。如果是不能講清,建議不去調(diào)。這個責(zé)任還在原會計手中。
2021-11-29 11:01:43
那這個之前會計做啥,做啥分錄?
2020-06-22 09:28:30
建議您咨詢一下客服,把你的情況跟她講一下,讓客服有針對的給你推薦。這路的答疑老師對具體課程內(nèi)容不是特別熟悉。不要亂,只要實操課走了一遍都可以的。
2019-02-25 22:50:58
同學(xué)你好 需要建賬然后按照實際業(yè)務(wù)做賬
2021-05-31 13:23:14
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