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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-05 19:28

你好 
借;庫存商品   貸;待處理財產(chǎn)損益 
貸;待處理財產(chǎn)損益    貸;管理費用

蘇婷 追問

2019-03-05 19:34

只對多余的金額調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-03-05 19:35

你好,是的,只對 盤盈的金額做上面分錄

蘇婷 追問

2019-03-05 19:36

好的謝謝

鄒老師 解答

2019-03-05 19:36

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

蘇婷 追問

2019-03-05 19:41

如果借管理費用用負數(shù)體現(xiàn)可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-05 19:41

你好,計入管理費用貸方正數(shù),可以計入借方負數(shù),一個結(jié)果的

蘇婷 追問

2019-03-05 19:42

好的

鄒老師 解答

2019-03-05 19:42

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好 借;庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益 貸;待處理財產(chǎn)損益 貸;管理費用
2019-03-05 19:28:33
借:庫存商品貸:管理費用,沖減管理費用即可的了
2018-08-16 08:52:20
你好 盤盈 借;庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;管理費用等科目 盤虧 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借;其他應(yīng)收款或管理費用等科目 貸;待處理財產(chǎn)損益
2018-08-14 16:12:33
你好 借;庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益 貸;待處理財產(chǎn)損益 貸;管理費用
2024-09-24 10:11:49
您好: 借: 庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 2、待查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理后 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 借方:管理費用 負數(shù)
2019-10-22 10:07:04
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