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送心意

冰兒老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-05 14:21

服務(wù)費(fèi)分錄為: 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
貸:營業(yè)外收入

冰兒老師 解答

2019-03-05 14:24

航天信息服務(wù)費(fèi)抵減增值稅,不要填增值稅申報(bào)表附表二,應(yīng)該寫在申報(bào)表的附表四(全國都一樣的),同時在主表上填寫有第23欄的應(yīng)納稅額減征額.

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服務(wù)費(fèi)分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2019-03-05 14:21:46
你好,要做這樣分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸管理費(fèi)用--維護(hù)費(fèi)280
2019-07-02 16:55:47
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 稅盤就是第一次買的全額抵扣,后面再買就是正常抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020-03-12 09:13:31
你們這個是免稅收入還是應(yīng)稅收入呢?做成其他業(yè)務(wù)收入就可以了
2018-10-24 13:34:51
可以全額抵扣增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))正數(shù) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2018-05-18 11:30:56
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