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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-05 10:27

您好,看申報明細(xì)表中的數(shù)字

注會~沖鴨! 追問

2019-03-05 10:31

這個是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的那部分,就是征收率和退稅率差額部分,怎么計算

暖暖老師 解答

2019-03-05 10:32

這個是系統(tǒng)計算的,不是我們自己計算的

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相關(guān)問題討論
對的
2017-12-15 13:40:29
對的
2017-12-15 13:40:19
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
是的。同學(xué)。免稅的進(jìn)項不能抵扣。
2019-04-25 11:54:55
就是你出口的貨物對應(yīng)的原材料的進(jìn)項
2020-01-07 14:12:36
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