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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-03-05 07:48

同學(xué)。你好,屬于無(wú)票收入,可以抵扣。

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同學(xué)。你好,屬于無(wú)票收入,可以抵扣。
2019-03-05 07:48:05
你好,一般納稅人差額開(kāi)票,不能開(kāi)具兩張發(fā)票,按差額部分開(kāi)專(zhuān)票或者普票,
2021-01-16 16:10:32
你好 開(kāi)具發(fā)票 , 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 金稅盤(pán),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4260.03 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4260.03 減免稅額抵扣,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
2019-04-09 19:42:21
是的,某商貿(mào)企業(yè)獲得的國(guó)債利息收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。以下是個(gè)例子:假設(shè)一家增值稅一般納稅人公司,2019年投資10萬(wàn)元于國(guó)債,2020年1月獲得一筆1000元的國(guó)債利息,該利息收入可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算依據(jù),抵扣該公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅。
2023-03-01 10:21:41
你好,如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不得抵扣的。
2021-03-11 17:48:59
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