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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-04 17:41

你好,登錄電子稅務(wù)局,納稅申報,填寫計稅依據(jù)0申報就是了

會計人 追問

2019-03-04 17:45

我是陜西榆林,在網(wǎng)上下載什么軟件

鄒老師 解答

2019-03-04 17:46

你好,不需要特地下載軟件,登錄你所在省份電子稅務(wù)局,就可以做納稅申報的

會計人 追問

2019-03-04 18:01

這個密碼輸?shù)囟惷艽a還是國稅密碼,個稅密碼

鄒老師 解答

2019-03-04 18:43

你好,你是指個人所得稅申報軟件的密碼?

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相關(guān)問題討論
你好,零申報直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
你好,這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你好,直接打開扣繳客戶端申報就行
2021-01-05 15:09:00
小規(guī)模做印花稅申報嗎 要
2019-05-20 11:24:40
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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精選問題
  • 你好,我想問下做餐飲美團外賣的,主要申報哪些稅種,

    你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、工資、個稅?

  • 你好,老師這張報表上的進項大與銷項,還有簡易計稅

    進項大于銷項、存在簡易計稅項目及留抵稅額時,賬務(wù)處理需區(qū)分一般計稅與簡易計稅項目,分別核算稅額,具體如下: 1. 一般計稅項目:進項>銷項形成留抵稅額 采購時(取得進項稅):借:原材料 / 費用等應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款等 銷售時(計提銷項稅):借:銀行存款等貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)(進項>銷項):無需專門結(jié)轉(zhuǎn),“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 借方余額即為留抵稅額,可結(jié)轉(zhuǎn)至下期抵扣,分錄不體現(xiàn),保留余額即可。 2. 簡易計稅項目:單獨核算,稅額不得抵扣 計提簡易計稅稅額時:借:銀行存款等貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅 繳納簡易計稅稅款時:借:應(yīng)交稅費 —— 簡易計稅貸:銀行存款 3. 關(guān)鍵注意事項 簡易計稅項目對應(yīng)的進項稅不得抵扣,需直接計入成本(如采購時明確用于簡易項目,進項稅不單獨核算,全部計入成本)。 留抵稅額僅針對一般計稅項目,與簡易計稅項目無關(guān),無需互相抵減,分別申報即可(一般計稅項目申報留抵,簡易計稅項目單獨申報繳納)。

  • 怎樣推算出企業(yè)所得稅這塊本公司缺多少成本票、

    你好,可直接看利潤表上的利潤總額

  • 營業(yè)收入 其中:自營出口收入 ,所得稅的申報這個是

    你好,系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)更多還是自己的更多

  • 老師 你好!稅務(wù)局讓我公司把今年每個月應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)

    你好,每個月的應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤是什么意思?你之前提過嗎? 你現(xiàn)在應(yīng)付利潤,借方余額還是貸方

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