已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有多的,怎么做分錄 假如這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是2000元,進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證是3000元的話,多了1000元,怎么做分錄

磨
于2019-03-04 17:02 發(fā)布 ??1112次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-04 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3000
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一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷(xiāo)售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
您好
請(qǐng)問(wèn)去年年末的時(shí)候增值稅三級(jí)科目沒(méi)有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存
2019-07-11 10:27:35
你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-
貸:其他收益
銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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徐阿富老師 解答
2019-03-04 17:04