
每個月底損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果上個月底損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)賬了,現(xiàn)在做如何處理呢?快賬軟件可以通過反結(jié)賬來新增結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?
答: 1、是的,都要月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目的。 2、需要反結(jié)賬 3、建議您進入學(xué)堂專門的快賬群提問,那里有專業(yè)的快賬老師幫您解答。
外賬 憑證有增值稅 這個月底也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么 如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果是內(nèi)賬月底是否該結(jié)轉(zhuǎn)呢 月底結(jié)轉(zhuǎn)的不都是些損益類的科目么
答: 您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
金蝶迷你版軟件有個結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,是不是到月底審核過賬后,點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以直接把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了?
答: 你好 點結(jié)轉(zhuǎn)損益,會生成一張憑證,你看一下,這張憑證把所有的損益科目轉(zhuǎn)到本年利潤

