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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-04 14:48

您好 
借:預付租金——房租 
其他應收款——押金 
貸:銀行存款等

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 14:54

老師為什么是入預付

bamboo老師 解答

2019-03-04 14:59

或者計入其他應付款也可以

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:01

是付款了才入賬嗎

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:01

您租期是什么時候開始 知道租金金額的話 根據(jù)權責發(fā)生制原則可以先暫估入賬

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:05

是按平方收的,每月823.9一個月,是知道固定租金的,物業(yè)和水電不定,那是這樣的話要如何入賬才好

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:10

這樣的話 先把租金暫估入賬 水電費實際收到發(fā)票或者付款的時候才做賬

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:11

老師,這租金是付經(jīng)理公寓的租金,要如何寫分錄

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:14

借:管理費用——福利費 
貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:14

那付款給房東的時候如何寫分錄

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:16

還有暫估入賬時如何寫分錄

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:18

剛上面那筆分錄就是暫估入賬的時候 
付款給房東跟收到租金發(fā)票是同期么?

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:19

不同期,收發(fā)票一星期里付的款

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:24

那您收到發(fā)票的時候 
借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 
貸:其他應付款 
支付款項的時候 
借:其他應付款 
貸:銀行存款等

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:28

老師,這是2018年的租金,現(xiàn)在入賬,有問題嗎?之前一直沒入賬

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:28

請問大概有多少金額

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:29

1647.8元

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:32

那可以計入當期損益

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:33

那要如何入賬還有寫分錄,因為第一次做會計都不會。

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:34

剛剛上面都給您寫啦 
租金暫估入賬 
借:管理費用——福利費 
貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 
收到發(fā)票的時候 
借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 
貸:其他應付款 
支付款項的時候 
借:其他應付款 
貸:銀行存款等

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:36

那要是金額太大屬于2018年的,有該如何入賬

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:37

借:以前年度損益調整 
貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 
借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調整 
收到發(fā)票的時候 
借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 
貸:其他應付款 
支付款項的時候 
借:其他應付款 
貸:銀行存款等

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:41

老師金額多大就必須以前年度調整,因為公司是小規(guī)模,8018年10月底才注冊的,前會計,只入賬到2018年,有不少業(yè)務發(fā)生在2018年,報銷在2019年都沒入賬。

bamboo老師 解答

2019-03-04 15:42

一般是前一年的凈利潤的5%

鳳血紫悠 追問

2019-03-04 15:48

那老師,現(xiàn)我手上有7000多是2018年的買的家具和公寓租金和財務軟件,2019年付的款,2018年都沒入賬,公司剛成立,還沒有收入,要怎么入賬才對

bamboo老師 解答

2019-03-04 16:21

如果剛成立 還沒有開始營業(yè) 這些費用金額不大的可以計入長期待攤費用 等開始營業(yè)了再開始攤銷

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您好 借:預付租金——房租 其他應收款——押金 貸:銀行存款等
2019-03-04 14:48:49
您好 如果沒付款的話 根據(jù)權責發(fā)生制原則 可以先暫估入賬
2019-03-04 15:04:06
你好。同學。拿 到發(fā)票了,將暫估沖掉,按正常的發(fā)票金額調整以前年度損益就行了。
2019-03-04 21:42:40
借:預付賬款4800.其他應收款1200貸:銀行存款6000 借:管理費用,貸預付賬款
2019-01-07 17:53:48
你好,首先,沒有發(fā)票是不能夠入賬的,也就不能計入管理費用。假設有發(fā)票下,3月交錢的時候,借:其他應收款-押金 4800 預付賬款45048 貸:銀行存款 49848 然后后面按月租金分攤計入成本,借:管理費用 貸:預付賬款。押金不退,借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款-押金
2019-12-26 11:45:56
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