
公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對方在去年6月份已經(jīng)作廢了,今年1月份這張發(fā)票因管理不善拿去作了認(rèn)證,且認(rèn)證相符,但抵扣時也顯示了對方已作廢。這種情況怎么處理?專管員要讓法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人去才能處理?!是有規(guī)定必須要嗎?
答: 你好,帶上發(fā)票,公章,去稅局,把情況說明清楚就可以
我外賬處理中6月入了一筆固定資產(chǎn)(已經(jīng)有發(fā)票),但在10月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不能認(rèn)證讓對方作廢重開了,我想在12月去認(rèn)證,那12月我的賬務(wù)怎樣處理,發(fā)票怎樣處理
答: 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給對方開的專票,對方已經(jīng)拿走且認(rèn)證過了,在這期間我公司財務(wù)誤作廢了那張票。這種情況怎么處理呀?
答: 你好!讓對方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了。





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