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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 10:33

你好,剩下的一半是不需要發(fā)放了還是暫時(shí)沒有發(fā)放?

幽蘭靜 追問

2019-03-04 10:37

兩個(gè)情況分別怎么做賬啊

鄒老師 解答

2019-03-04 10:38

你好,不需要發(fā)放,說明多計(jì)提了,就需要沖銷多計(jì)提 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;以前年度損益調(diào)整 
如果是暫時(shí)沒有發(fā)放,就在應(yīng)付職工薪酬貸方掛賬,不需要調(diào)整

幽蘭靜 追問

2019-03-04 10:48

如果之前沒有計(jì)提的情況,這種情況又怎么做呢,是不是直接  借  以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬工資

鄒老師 解答

2019-03-04 10:49

你好,沒有計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提就是了,分錄是這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好,剩下的一半是不需要發(fā)放了還是暫時(shí)沒有發(fā)放?
2019-03-04 10:33:27
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng)
2019-03-04 09:37:32
你好在去年匯算清繳的時(shí)候抵扣了所得稅嗎?如果是的話,用以前年度損益調(diào)整來做。
2021-06-28 11:03:43
你好,入以前年度損益調(diào)整
2019-02-18 12:21:21
不需要沖回得,這么做賬
2019-09-20 09:53:07
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