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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-04 09:51

您好,不能抵扣的專票如果是一般納稅人需要認(rèn)證后進行轉(zhuǎn)出。因為如果不認(rèn)證會在稅務(wù)系統(tǒng)形成滯留票,時間長了金額大了稅務(wù)會讓做出專項說明。

???? 蓉 追問

2019-03-04 09:55

嗯,謝謝老師。還有,在認(rèn)證平臺,為什么會有普票呢?

小黎老師 解答

2019-03-04 09:59

您好,認(rèn)證平臺一般不會有普票,有普票的情況一般是電子通行費發(fā)票

???? 蓉 追問

2019-03-04 10:00

嗯,是的。這個沒事吧

小黎老師 解答

2019-03-04 10:06

您好,這個沒事的,正常勾選認(rèn)證就可以 了。

???? 蓉 追問

2019-03-04 10:28

1、老師以前年度企業(yè)所得稅多計提了,導(dǎo)致余額在貸方,如何做分錄調(diào)整呢2、這個需要補交企業(yè)所得稅嗎?3、如果是以前年度未做計提或少計提了,交的稅費多,又該如何做分錄?

小黎老師 解答

2019-03-04 11:25

1.通過以前年度損益沖掉,需要補繳企業(yè)所得稅2.可以減少往年度的所得稅。請您一問一題,謝謝您的理解和支持。

???? 蓉 追問

2019-03-04 11:31

老師我下次注意。那1的沖減分錄怎么做呢,如何補繳所得稅,網(wǎng)上申報所得稅時這筆補交的如何填寫,在哪填寫

小黎老師 解答

2019-03-04 11:36

您好,借:所得稅- 貸:以前年度損益調(diào)整  借:以前年度損益調(diào)整 (補繳所得稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤   這部分在年度匯算清繳的時候進行調(diào)整

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:21

老師,應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在余額就在貸方,這樣做不是貸方余額更多了嗎?以前年度計提多了,應(yīng)該是沖減貸方余額來調(diào)整吧

小黎老師 解答

2019-03-04 13:23

您好,通過借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 來沖??村e了,不好意思

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:28

可以這樣做嗎:借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅  貸:以前年度損益調(diào)整  借:以前年度損益調(diào)整  貸:本年利潤,這樣本年利潤增加,企業(yè)所得稅是不是相應(yīng)的調(diào)增了

小黎老師 解答

2019-03-04 13:29

您好,如果你這樣做,本年利潤會增加,利潤表上不會變化,不會增加所得稅

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:31

那老師您能不能再把完整的分錄給我寫下

小黎老師 解答

2019-03-04 13:31

您好,就是剛剛上面寫的,所得稅換成應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅

小黎老師 解答

2019-03-04 13:33

您好,如果金額不大,你就計入當(dāng)期也可以。不用通過以前年度損益處理,計入當(dāng)期,借:所得稅費用(紅字)貸:應(yīng)交稅費(紅字)

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:36

就是說以前年度的,貸方余額有200多元,可以這樣做嗎?借貸方都是紅字嗎?

小黎老師 解答

2019-03-04 13:36

您好,這么小的金額計入當(dāng)期就可以了。

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:38

那如果是以前年度計提的少,交的多,導(dǎo)致余額在借方,應(yīng)該怎么做分錄?

小黎老師 解答

2019-03-04 13:38

您好,可以補計提在當(dāng)期,正數(shù)做剛剛給你的分錄

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:43

借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅  借:利潤分配——未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整,這樣嗎?

小黎老師 解答

2019-03-04 13:43

借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:44

以前年度的,也可以計入當(dāng)期的費用嗎?

???? 蓉 追問

2019-03-04 13:44

以前年度的,也可以計入當(dāng)期的費用嗎?

小黎老師 解答

2019-03-04 13:46

您好,金額小可以。金額太大需要追溯調(diào)整

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您好,不能抵扣的專票如果是一般納稅人需要認(rèn)證后進行轉(zhuǎn)出。因為如果不認(rèn)證會在稅務(wù)系統(tǒng)形成滯留票,時間長了金額大了稅務(wù)會讓做出專項說明。
2019-03-04 09:51:36
你好,可以不用認(rèn)證的啊
2020-06-04 17:10:26
你好!直接計入成本就可以
2016-06-17 16:03:59
你好,是的,是這么處理!
2018-07-25 19:16:10
你好,不需要認(rèn)證 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-09-28 13:57:39
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