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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-03 21:33

你好。同學(xué)。 
按你銷售的金額作為收入計增值稅銷項稅額,其廠家給你供貨的發(fā)票為進項發(fā)票,其他費用也可以提供專票進項。銷-進=應(yīng)交增值稅

離沫小點 追問

2019-03-03 21:41

如果年應(yīng)稅銷售額在500萬以上,是不是就認定為小規(guī)模納稅人?

陳詩晗老師 解答

2019-03-03 21:43

是的。銷售額超過500萬,滾動計算12個月

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你好。同學(xué)。 按你銷售的金額作為收入計增值稅銷項稅額,其廠家給你供貨的發(fā)票為進項發(fā)票,其他費用也可以提供專票進項。銷-進=應(yīng)交增值稅
2019-03-03 21:33:40
技術(shù)服務(wù)是按年還是怎樣收費的。
2017-06-14 21:21:54
我司代理一品牌銷售,廠家根據(jù)銷量返回我司一定金額的獎勵,請問是交營業(yè)稅還是增值稅?.
2017-06-29 22:52:55
無效的
2017-08-22 14:38:52
您好,要交印花稅的。一般情況下,按購銷合同稅目交印花稅。
2018-04-04 13:47:11
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