老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問(wèn)
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國(guó)買方與對(duì)方簽訂的是CIF價(jià)。請(qǐng)問(wèn)這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老板從她個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了40萬(wàn)到公司公戶,寫(xiě)的投資款 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款 40 貸:實(shí)收資本 40 答
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,比如銷售收入 1000萬(wàn), 實(shí)際發(fā) 問(wèn)
那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬(wàn)不能稅前扣除 答
老師,8月份公司借的貸款,7月份是要先計(jì)提利息嗎?要 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該是8月計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:應(yīng)付利息 答

小規(guī)模納稅人從季度計(jì)提增值稅到繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?免征和不免征的情況請(qǐng)幫忙分開(kāi)寫(xiě)
答: 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 不免征繳納增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款。 免征繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 :營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄錄怎么做,有免征和未免征兩種情況
答: 免征, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 未免征, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)普票不超過(guò)9萬(wàn)不是免征增值稅嗎?免征得增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 是的啊,借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:營(yíng)業(yè)外收入


大鏡框 追問(wèn)
2019-03-03 17:31
果果老師 解答
2019-03-03 17:33