
公司的賬之前經(jīng)過兩個(gè)會計(jì)的手,之前第一個(gè)會計(jì)有批材料未入庫就領(lǐng)用了材料導(dǎo)致材料余額在貸方,第二個(gè)會計(jì)接手以后重新建了一個(gè)賬套而且入庫了這批材料且用的材料明細(xì)不一樣。這種情況該怎么調(diào)整材料的庫存數(shù)了???
答: 看她們兩人的出庫單單證是否為同一批,入賬的單證與賬面核對,至于實(shí)際出庫,與采購倉庫那邊進(jìn)行核對。
剛接手的賬里面原材料余額在貸方,有兩個(gè),一個(gè)是在去年的時(shí)候直接領(lǐng)用了材料,沒有材料入庫,另一個(gè)是入庫數(shù)比領(lǐng)用數(shù)少。結(jié)果余額都在貸方。要怎么調(diào)整?
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)增成本就可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司采購原材料,前兩個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用且結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這批原材料入庫單價(jià)搞錯(cuò)了,這要怎么調(diào)整呢
答: 您好,不是沒跨年嗎,然后直接沖銷庫存商品的價(jià)值就行




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趙英老師 解答
2019-03-03 12:10
pp小妮子 追問
2019-03-03 19:09
趙英老師 解答
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2019-03-03 23:57
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2019-03-04 07:36