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送心意

趙英老師

職稱中級會計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-03-03 12:08

看她們兩人的出庫單單證是否為同一批,入賬的單證與賬面核對,至于實(shí)際出庫,與采購倉庫那邊進(jìn)行核對。

趙英老師 解答

2019-03-03 12:10

實(shí)在麻煩理的話,就問采購,倉庫查原始數(shù)據(jù),該補(bǔ)單的補(bǔ)單,根據(jù)數(shù)據(jù)源頭進(jìn)行賬務(wù)修改。

pp小妮子 追問

2019-03-03 19:09

老師是不是重新盤點(diǎn),根據(jù)實(shí)際庫存數(shù)直接修改賬套材料庫存數(shù)??

趙英老師 解答

2019-03-03 19:49

是的,以實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)

趙英老師 解答

2019-03-03 19:51

中間的差額做待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益,如果查不出原因,找不到責(zé)任人,就只能將損失轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用中。

趙英老師 解答

2019-03-03 19:53

如果是盤盈就反沖管理費(fèi)用

pp小妮子 追問

2019-03-03 23:57

嗯嗯,明白了。謝謝老師

趙英老師 解答

2019-03-04 07:36

不客氣的。。。。。

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看她們兩人的出庫單單證是否為同一批,入賬的單證與賬面核對,至于實(shí)際出庫,與采購倉庫那邊進(jìn)行核對。
2019-03-03 12:08:44
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)增成本就可以
2018-07-26 10:26:50
你好,如果您直接入了原材料,那么等原材料實(shí)際到的時(shí)候就不用再錄了。
2023-03-27 15:45:39
您好,不是沒跨年嗎,然后直接沖銷庫存商品的價(jià)值就行
2024-06-27 10:23:29
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-06-17 16:43:43
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