
公司是一般納稅人,由于2月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太少,導(dǎo)致需交太多增值稅,公司暫時(shí)無法繳納這么多稅,應(yīng)該怎么處理?還有不是我們公司沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是廠家沒有及時(shí)開出來,到3月才開給我,網(wǎng)上搜索好像可以用留抵進(jìn)項(xiàng)抵減欠稅,是否可以,求解?
答: 你如果有留抵是可以的,沖減你的留抵稅金!
公司是一般納稅人17%。總共開出150萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3%的可以抵扣吧。有沒有規(guī)定只可以抵扣多少。3%稅票開太多,是不是影響成本太高
答: 你好,如果是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)據(jù)實(shí)發(fā)生取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣的,沒有限額規(guī)定 如果全是3%的專用發(fā)票,會(huì)造成成本偏高的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們是裝修公司,有一個(gè)外省項(xiàng)目,2月份開票給總包單位,由于各種原因2月份沒有到經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款,現(xiàn)在3月份了在稅期前預(yù)交稅款,請(qǐng)問我們這個(gè)預(yù)交稅款可以在申報(bào)表上一起抵減增值稅稅款嗎?另外3月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)際是這個(gè)項(xiàng)目上的材料款,由于供應(yīng)商沒有及時(shí)開票,導(dǎo)致我們多交稅款,像這個(gè)情況我們公司后面沒有項(xiàng)目做,留底的稅款有沒有渠道申請(qǐng)退稅,求解答,謝謝老師
答: 你好,可以抵減的。你交的款不能退款的




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