老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉(zhuǎn) 結轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

一般納稅人,本月進項發(fā)票稅額一共3000,銷項稅額一共5000,那本月要交增值稅2000,記賬怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅里。要做這樣的分錄嗎?
答: .月末,增值稅經(jīng)計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我們是一般納稅人,進項稅額2000元,木有銷項,月底怎么做賬分錄,進項要不要轉(zhuǎn)到應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好,不需要轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月有留抵額190,本月沒增加進項,有銷項2000,做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄時是不是這樣做的,借:應交稅費――銷項稅2000貸:應交稅費――進項稅190應交稅費――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅1810這樣做分錄對嗎?
答: 是的,本月你們要交稅金1810,在應交稅費――增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 反映


工商財稅李生 追問
2019-03-02 11:12
暖暖老師 解答
2019-03-02 11:23
工商財稅李生 追問
2019-03-02 11:25
暖暖老師 解答
2019-03-02 19:48
工商財稅李生 追問
2019-03-03 11:42
暖暖老師 解答
2019-03-03 12:00