
什么情況填表填到表二進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?然后分錄怎么寫呢
答: 你好!一般是輔導(dǎo)期,或者建筑行業(yè)分2年抵扣。 比如輔導(dǎo)期借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款。
一般納稅人一般計(jì)稅,若進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),表二進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表怎么填??第三項(xiàng)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里還用填嗎??怎么填?
答: 不需要填寫,填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,不要填寫別的欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不動(dòng)產(chǎn)分期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在表二中怎么填寫?
答: 19年4月以后已經(jīng)沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣了可以全部一次性抵扣了




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