老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

一般納稅人企業(yè),零售行業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期積累的太多,之前沒怎么開過銷項(xiàng),現(xiàn)在這兩個(gè)月我去了之后代賬會(huì)計(jì)說進(jìn)項(xiàng)太大,讓使勁開銷項(xiàng)。能不能按照目前的庫存數(shù)留夠后,把之前多出的進(jìn)項(xiàng)票全部做未開票收入,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果都做了無票收入,有的顧客又需要發(fā)票了,我們又做了未開票收入,那怎么開票。所以現(xiàn)在是開票了工作量太大,企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票太多,還處于風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,如果能一次性切斷前面的多余票,后邊最起碼和庫存數(shù)是基本持平。后者我覺得好點(diǎn),就是之后要開發(fā)票,又沒有進(jìn)項(xiàng)了怎么開
答: 同學(xué)您好,那您顧客需要發(fā)票的多嗎
老師你好不是說連續(xù)十二個(gè)月超過500萬的話要升級(jí)成一般納稅人嗎?我們的進(jìn)項(xiàng)票不好開,所以不想被升級(jí)成一般納稅人,連續(xù)十二個(gè)月是從開發(fā)票的那個(gè)月開始算還是注冊(cè)的那個(gè)月開始算?還有我們每個(gè)月最多可以開多少錢的發(fā)票?
答: 你好,是從現(xiàn)在這個(gè)開始往前推12月,如果超過500萬,會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人;比如現(xiàn)在是7月,就從7月往前推12個(gè)月,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,生產(chǎn)型,2月份沒有開發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng)票,是抵扣還是不抵扣,怎么好點(diǎn),不抵扣的話相關(guān)的領(lǐng)料、成本、主營成本是不是都可以不用做
答: 抵扣不抵扣你們自己選擇,不抵扣也可以領(lǐng)料做成本

