沖暫估:第一個(gè)分錄 借 原材料1000 貸 應(yīng)付賬款-暫估材料 -1000 第二個(gè)分錄 借 原材料1000 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn))160 貸應(yīng)付賬款1160 我想問第一個(gè)分錄是什么意思不理解,是什么情況才要這樣做??吹牟幻靼走@個(gè)。做在同一個(gè)憑證上的
萌想成真
于2019-03-01 15:23 發(fā)布 ??476次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-01 15:24
第一個(gè)應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧,之前你應(yīng)該有暫估的
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借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00

你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的
中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16

老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19

您好
暫估入庫(kù)
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
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萌想成真 追問
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郭老師 解答
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