公司注銷,實(shí)收資本可以有數(shù)嗎 問(wèn)
那個(gè)要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會(huì)產(chǎn)生費(fèi) 問(wèn)
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,為項(xiàng)目去外地開(kāi)評(píng)審會(huì)發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)開(kāi)專票,這 問(wèn)
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi),轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎?因 問(wèn)
你好,如果是物業(yè)公司開(kāi)票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請(qǐng)教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動(dòng)合同,按小時(shí)計(jì) 問(wèn)
你好,按勞務(wù)申報(bào)。 這個(gè)比如借管理費(fèi)用-清潔費(fèi),貸應(yīng)付賬款。 答

小規(guī)模納稅人從3月份起用友軟件做內(nèi)賬,但之前沒(méi)有內(nèi)賬,我建期初數(shù)據(jù)怎么取得?如沒(méi)建期初數(shù)據(jù),那資產(chǎn)負(fù)債表不平,該怎么處理??
答: 盤點(diǎn)數(shù)字做期初不平就調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
小規(guī)模納稅人從3月份起用友軟件做內(nèi)賬,但之前沒(méi)有內(nèi)賬,那建期初數(shù)據(jù)怎么取得?如沒(méi)建期初數(shù)據(jù),那資產(chǎn)負(fù)債表不平,該怎么處理??你所回復(fù)的是盤點(diǎn)數(shù)字做期初不平就調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。意思是:對(duì)所有涉及科目盤點(diǎn)預(yù)估一個(gè)數(shù)填在期初數(shù)據(jù)中,月末如果不平,就調(diào)未分配利潤(rùn)中,是這意思嗎?
答: 是你說(shuō)的這個(gè)意思,你們不是新企業(yè)就盤點(diǎn)之后做期初,要不就把之前全部補(bǔ)起來(lái),看你自己選擇那個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬以前沒(méi)有建立,現(xiàn)在要建立期初數(shù)據(jù),但是資產(chǎn)負(fù)債表要借貸平衡 怎么處理
答: 就是你現(xiàn)在公司所有的資產(chǎn)總數(shù)加總在一起要等于所有的負(fù)債總數(shù)與所有者權(quán)益總數(shù)之和啊

