老師好,請(qǐng)問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請(qǐng) 問
不是用第 6 個(gè)月金額直接算,而是用第 6 個(gè)月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來計(jì)算應(yīng)退稅額。 答
這個(gè)答案是錯(cuò)的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個(gè)的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報(bào)銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計(jì)入費(fèi)用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個(gè)沒事,不影響的 答

公司現(xiàn)在在籌備期,其他單位給撥款軌跡,投資款,1月份全都計(jì)入到往來了,然后2月份要把它歸為實(shí)收資本,比如1月份收到50萬,我當(dāng)時(shí)記得是借,銀行存款50萬,貸,其他應(yīng)付款50萬。然后在二月份的制單第一張憑,借,其他應(yīng)付款50萬,貸,實(shí)收資本50萬,是這樣嗎?
答: 您好!可以的。可以這樣了
老師好,我們公司收到了其他公司交過來的50萬保證金,然后代付出去了,我這樣做賬務(wù)處理有問題嗎?收到交過來的50萬時(shí) 借:銀行存款 50 貸其他應(yīng)付款 50 代付50萬時(shí) 借:其他應(yīng)收款 50 貸:銀行存款50 當(dāng)退回投標(biāo)保證金時(shí) 借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50 最后公司將保證金退還給叫我們代付的公司 借:其他應(yīng)付款50 貸:銀行存款50
答: 你好 是的 就是這樣做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,剛開辦的公司,注冊(cè)資金50萬,只到了1萬 那記賬的時(shí)候 借:銀行存款 1萬 貸:實(shí)收資本1萬 還是記: 借:銀行存款 1萬(收到的投資款) 其他應(yīng)收款 股東認(rèn)繳(未收到投資款)49萬 貸:實(shí)收資本50萬
答: 你好 按實(shí)際收到的1萬做實(shí)收資本 沒有收到的 認(rèn)繳的不做賬
 
 


 
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Zoey 追問
2019-03-01 11:17
宋生老師 解答
2019-03-01 11:18