#提問#老師,請(qǐng)問期末都要結(jié)轉(zhuǎn)什么,怎樣結(jié)轉(zhuǎn),新手,謝謝
若如初
于2019-02-28 15:26 發(fā)布 ??579次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-28 15:28
您好,期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益,和商品成本。期末損益全部結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的貸方,成本結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的借方。您可以學(xué)習(xí)下學(xué)堂的全套帳
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2019-02-28 15:28:20

你好 比如期末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、損益科目到本年利潤(rùn)等
2019-02-28 14:06:40

你好 看你是小規(guī)模還是一般納稅人 你說的結(jié)轉(zhuǎn)是什么情況 增值稅?損益科目?、
2019-02-28 11:37:16

按政府會(huì)計(jì)制度(行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表)規(guī)定要求,
預(yù)算會(huì)計(jì)科目中的收支年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),
故不需月末結(jié)轉(zhuǎn).
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn),
收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄:
借:ⅩX收入
貸:本期盈余
支出類會(huì)計(jì)分錄:
借:本期盈余
貸:XX支出
這個(gè)是最新的學(xué)堂里的文件
2020-03-24 11:38:24

你設(shè)置明細(xì)不對(duì),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-19 16:03:35
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