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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-02-28 11:10

增加固定資產(chǎn)原值50%的記在建工程核算 完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 沒有達到50%的 金額大的記長期待攤費用  按受益期攤銷 金額小的直接記管理費

^0^JooHJ 娟 追問

2019-02-28 11:18

因為這大門工程都是老板娘手上付出的,因些都沒有明細,我只是做到,借,在建工程,代:庫存現(xiàn)金,同時結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),代,在建工程。問了幾次都沒有給到我們明細,所以我現(xiàn)在是這樣子入賬的,但是工程已完工了,只是不知道具體用了多少錢!

玲老師 解答

2019-02-28 11:23

你完工了,通過在建工程科目里可以看出來,一共花了多少錢。

^0^JooHJ 娟 追問

2019-02-28 11:26

老師,如果做長期待攤費用 ,怎么用攤銷,攤銷比例是多少呢,因為我全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,如果不超過50%固定資產(chǎn)原值,那我應該怎么做分錄!

^0^JooHJ 娟 追問

2019-02-28 11:27

老師,還有未付清的款項,不清楚還有多少未付!所以我才這樣子做分錄的

玲老師 解答

2019-02-28 11:52

未付款也是通過借在建工程,貸應付帳款。

玲老師 解答

2019-02-28 11:52

看在建工程科目就是總的金額。

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增加固定資產(chǎn)原值50%的記在建工程核算 完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn) 沒有達到50%的 金額大的記長期待攤費用 按受益期攤銷 金額小的直接記管理費
2019-02-28 11:10:19
你好,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)
2019-07-05 16:27:05
出售時的增值稅在應交稅費-應交增值稅科目反映。實質(zhì)是固定資產(chǎn)清理的抵減項。
2018-07-20 18:54:35
您好!你購入的時候可以計入材料費或者庫存商品。領用的時候計入長期待攤費用-裝修費-材料費。
2017-06-09 18:37:12
你好同學,借:固定資產(chǎn)-A 固定資產(chǎn)-B 貸:固定資產(chǎn) 這樣分開再做折舊 就好了
2020-07-30 09:57:29
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