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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-28 09:00

你好 借方費用等貸方應付職工薪酬-年終獎 借方應付職工薪酬-年終獎 貸方銀行

王小-Lu 追問

2019-02-28 10:35

老師我想知道的是本來這個員工是沒有年終獎的,部門把節(jié)余獎提現金發(fā)放

meizi老師 解答

2019-02-28 10:39

你好  沒有年終獎  那就計入工資一起交個稅 和你工資一齊做分錄

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你好 借方費用等貸方應付職工薪酬-年終獎 借方應付職工薪酬-年終獎 貸方銀行
2019-02-28 09:00:31
計入”其他應付款“科目處理,屬于其他應付的工資
2017-08-28 19:37:13
你好,計提,借:銷售費用-工資或福利費 貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放,借:應付職工薪酬 貸:現金或銀行存款
2018-01-05 14:24:49
是費用錯嗎,你這個錯是哪里,是管理費用 和銷售費用弄混嗎,還是啥
2020-02-05 12:34:11
您好,計提工資, 借:管理費用 (管理部門) 借:銷售費用(銷售部門) 借:生產成本(基本生產車間) 貸:應付職工薪酬-工資(管理部門) 貸:應付職工薪酬-工資(銷售部門) 貸:應付職工薪酬-工資(基本生產車間) 發(fā)放管理部門工資, 借:應付職工薪酬-工資(管理部門) 貸:其他應付款-個人社保公積金 貸:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放銷售部門和基本生產車間工資的憑證同上
2020-06-03 20:37:09
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