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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-02-27 22:07

您好,不可以直接改,要錄入后再更正,因為前任的數(shù)據(jù)由前任負責,如果您改了,人家就不負責了。

自在獨行 追問

2019-02-27 22:12

王老師,請問前任會計給的其他應(yīng)付款的期初數(shù)在借方,比如借方1000,錄入系統(tǒng)。后來經(jīng)過核對確認變成貸方800。求調(diào)整分錄?

王雁鳴老師 解答

2019-02-27 22:14

您好,調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)收款等科目,1800元,貸:其他應(yīng)付款,1800元。

自在獨行 追問

2019-03-01 13:35

王老師,財務(wù)軟件建賬錄期初的時候,應(yīng)付賬款借方期初是不是得直接錄在預付賬款的借方?謝謝

王雁鳴老師 解答

2019-03-01 19:01

您好,不可以的,財務(wù)軟件建賬錄期初的時候,應(yīng)付賬款借方期初,直接錄在應(yīng)付賬款的借方。

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您好,不可以直接改,要錄入后再更正,因為前任的數(shù)據(jù)由前任負責,如果您改了,人家就不負責了。
2019-02-27 22:07:48
老師,可不可以說具體點,不改期初的話如何調(diào)整沖往來?麻煩寫下分錄?
2019-01-10 12:04:40
都可以是嗎,好的。我打算把進項稅額計入到管理費用里面。這么久了,也難得查了。
2021-12-18 09:41:50
你好,是哪里顯示期初數(shù)據(jù)錯誤?
2017-10-19 21:59:00
老師
2019-01-10 21:00:01
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