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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2019-02-27 21:32

您好,19年2月開具發(fā)票后,借:預(yù)收賬款-A公司,230000,現(xiàn)金或者銀行存款,57500,貸:主營業(yè)務(wù)收入,287500/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),287500*增值稅率/(1+增值稅率)。

會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-02-27 21:33

剩余的57500未支付,我寫錯(cuò)了

會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2019-02-27 21:35

剩余的57500未支付,請問老師這個(gè)月分錄如何做?

王雁鳴老師 解答

2019-02-27 21:37

您好,如果未支付的話,19年2月開具發(fā)票后,借:預(yù)收賬款-A公司,230000,應(yīng)收賬款-A公司,57500,貸:主營業(yè)務(wù)收入,287500/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),287500*增值稅率/(1+增值稅率)。

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您好,19年2月開具發(fā)票后,借:預(yù)收賬款-A公司,230000,現(xiàn)金或者銀行存款,57500,貸:主營業(yè)務(wù)收入,287500/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),287500*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-02-27 21:32:56
您好!是的。
2017-05-04 11:19:33
您的分錄是這樣處理的嗎? 借:原材料,貸:預(yù)付賬款-A公司 預(yù)收賬款-A公司 這個(gè)預(yù)收賬款是什么情況?
2019-03-08 10:35:56
是的,賬是那樣做的,建議還是A公司直接打款,不然稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票就麻煩了
2024-09-06 09:15:30
同學(xué)你好 開給你的是什么發(fā)票呢 是你們的庫存商品還是什么
2022-10-09 15:19:32
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