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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-27 21:14

你好,如果實收資本是多了20萬元,那么是銀行存款里存的還是哪里多的?

自在獨行 追問

2019-02-27 21:18

徐老師,前估計只給了我這個數(shù)字結(jié)果要我調(diào)整。蒙了不知道怎么調(diào)?

自在獨行 追問

2019-02-27 21:18

徐老師,有沒有什么解決思路?

自在獨行 追問

2019-02-27 21:19

銀行存款也沒相應(yīng)增加

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:20

你好,要么核對銀行存款余額,如果銀行存款查不到結(jié)果,只能問下老板到底怎么會這個實收資本的,如果之前做錯的,那么要調(diào)回來

自在獨行 追問

2019-02-27 21:23

老師,是不是需要讓前會計重新整理一份期初余額給我重做期初?

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:25

你好,前任給你的余額是從賬套里取的,那就沒有必要再提供了,提供的也是一樣的結(jié)果

自在獨行 追問

2019-02-27 21:29

老師,直接改期初不是不平嘛!我就在想怎么讓它能平衡,對應(yīng)的得記在哪里?

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:33

你好,不能隨便改期初數(shù)的,我也幫你找對應(yīng)科目呢,首先要搞清楚為什么會有差額

自在獨行 追問

2019-02-27 21:35

老師,哪怕期初數(shù)明顯有誤也不能改嗎!

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:36

你好,是的,有錯只能通過憑證調(diào)整。

自在獨行 追問

2019-02-27 21:37

老師,你的意思只能用調(diào)整分錄,最好不要去改期初!

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:38

你好,是的,不是最好,是唯一正確的方法

自在獨行 追問

2019-02-27 21:39

老師,但分錄該怎么做,做到什么科目里我真想不出來

徐阿富老師 解答

2019-02-27 21:51

你好,先找出原因,比如以前是銀行打入的·,是賬少做了,那么銀行存款就會對不上,如果銀行存款對不上,那就借銀行存款   貸實收資本

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相關(guān)問題討論
你好,如果實收資本是多了20萬元,那么是銀行存款里存的還是哪里多的?
2019-02-27 21:14:00
你好, 調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目 貸:其他應(yīng)付款1800
2019-02-26 21:05:20
需要根據(jù)其他應(yīng)付款對應(yīng)科目才能調(diào)賬
2019-02-26 20:38:24
不需要調(diào)整原來已申報的財務(wù)報表。,如果主管稅局要求必須調(diào)整的,請把調(diào)整報告和新的財報給稅局,稅局后臺調(diào)整。
2015-03-27 10:03:34
這個會計分錄是正確的
2019-04-10 12:01:29
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