
(內(nèi)賬今年1月1日新建賬)前任會計給的實收資本期初數(shù),比如100萬,錄入系統(tǒng)。年后經(jīng)過核對確認變成貸方120萬,增加了?,F(xiàn)求調(diào)整分錄?不知道該如何調(diào)整
答: 你好,如果實收資本是多了20萬元,那么是銀行存款里存的還是哪里多的?
老師,請問前任會計給的其他應(yīng)付款的期初數(shù)在借方,比如借方1000,錄入系統(tǒng)。后來經(jīng)過核對確認變成貸方800。求調(diào)整分錄?謝謝!
答: 你好, 調(diào)整分錄是 借:相關(guān)科目 貸:其他應(yīng)付款1800
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:3月份對去年賬務(wù)做了這樣處理借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整。年報如何進行調(diào)整呢。還有調(diào)整后期初數(shù)變動了。那15年1月和2月的財務(wù)報表已經(jīng)申報過了。3月份年初數(shù)如何調(diào)整呢?
答: 不需要調(diào)整原來已申報的財務(wù)報表。,如果主管稅局要求必須調(diào)整的,請把調(diào)整報告和新的財報給稅局,稅局后臺調(diào)整。




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