
去年9月交了房租一年的36000,9月記賬借管理費用 9000 預付賬款 房租 27000 貸銀行存款90000今年一月份能不能直接分攤完房租費用 借管理費用 27000貸應付賬款27000。一下子沖掉以前的?
答: 這個數(shù)據(jù)存在問題呢,一年的租金36000元,一個月的租金是3000元,計入費用也是按月進行攤銷處理
今年要更正去年12月份的憑證,去年12月份支付時做的借:管理費用 貸 銀行存款 平攤做的是:借:管理費用 貸:預付賬款 這樣是不對的,應該改為:借:待攤費用--房租 貸:銀行存款 平攤時做借:管理費用--房租 貸:待攤費用--房租 所以要在今年更正,應該怎么更正?
答: 你好,這么做是正確的,用預付賬款就行,待攤費用這個科目已經(jīng)取消了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問房租費用一定要提前計提嗎?今年9月份預付了10-12月份的房租,9月份做帳:借:預付賬款-房租 貸:銀行存款, 收到發(fā)票后,10-12月份分別 借:管理費用-房租 貸:預付賬款房租 請問這樣可以嗎?
答: 你好,收到發(fā)票,一般是計入待攤,然后按月攤銷


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2019-02-27 20:16
江老師 解答
2019-02-27 20:56
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江老師 解答
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