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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-02-27 19:57

上述賬務處理完全正確,沒有問題。如果是用軟件進行賬務處理,建議第二筆分錄寫成: 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480 
借:管理費用——辦公費    -480

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-02-27 20:06

報稅時,增值稅交1000,把這個減免的480填上,是不是就交520呀

江老師 解答

2019-02-27 20:07

增值稅交的數(shù)據(jù),減免交就是你說的這樣交520元。這個480元減免稅是可以抵扣應交的增值稅的數(shù)據(jù)的

AA????會計學堂-蔣老師 追問

2019-02-27 20:08

這個稅盤減免的我在表上沒找到

江老師 解答

2019-02-27 20:08

這個需要填寫“增值稅減免稅申報表”

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上述賬務處理完全正確,沒有問題。如果是用軟件進行賬務處理,建議第二筆分錄寫成: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480 借:管理費用——辦公費 -480
2019-02-27 19:57:41
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
借管理費用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額480 貸 管理費用 480
2018-07-06 09:51:21
全額抵減分錄是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規(guī)模納稅人要使用應交稅費-應交增值稅科目。 貸方管理費用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費用--辦公費的話,才是用負數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
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