
已經(jīng)抵扣的增值稅專票,對(duì)方作廢了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
答: 你好!你只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
公司的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)作廢,但對(duì)方已經(jīng)抵扣,怎么辦呢?
答: 你好!你這變需要給對(duì)方說(shuō),讓對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。本月就說(shuō),不要等到下月,不然人家要多交稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是公司操作錯(cuò)誤把給對(duì)方開(kāi)的銷售增值稅專用發(fā)票作廢了,是上個(gè)月的事情,對(duì)方在上個(gè)月已經(jīng)抵扣了稅,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)給他們開(kāi)的發(fā)票作廢了,公司應(yīng)該怎么處理?對(duì)方公司應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,你方協(xié)助稅局調(diào)查,對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理




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simple 追問(wèn)
2019-02-27 17:37
宋生老師 解答
2019-02-28 10:06
simple 追問(wèn)
2019-02-28 10:43
宋生老師 解答
2019-02-28 10:54