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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-27 14:58

你好,正確的是通過以前年度損益調(diào)整科目計入 
借:以前年度損益調(diào)整—管理費用—物業(yè)費 
貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 
借:利潤分配—未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用—物業(yè)費

2333333 追問

2019-02-27 15:36

李老師,我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理里,2017.12.31和2018.12.31沒有將本年利潤余額轉(zhuǎn)到未分配利潤,我現(xiàn)在2019年1月的賬務(wù)要如何處理。

月月老師 解答

2019-02-27 16:13

你好,可以現(xiàn)在將本年利潤一次性結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。

2333333 追問

2019-02-27 17:50

我今天都在查去年的科目余額,不對勁的都在調(diào),我調(diào)的這個“累計攤銷”的憑證,對嗎?

月月老師 解答

2019-02-28 08:53

你好,你的調(diào)整分錄是正確的。

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你好,正確的是通過以前年度損益調(diào)整科目計入 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用—物業(yè)費 貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)公司 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用—物業(yè)費
2019-02-27 14:58:08
你好,沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款才是,而不是預(yù)付賬款的
2020-01-10 20:21:54
你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
2018-12-16 10:30:29
你好,可以的
2017-03-23 14:07:44
你好,先 借:現(xiàn)金10000 貸:預(yù)收款1000元 然后按月確認(rèn)收入 借;預(yù)收賬款 1000/12 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-09-11 20:15:23
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