
這邊是招生公司,代收學員的學費,有一部分錢分兩次交給學校,有一部分是我們的利潤,要怎么做賬!是進其他應付款嗎?那應該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,發(fā)票是誰開學員開具的
那原先會計他記憑證的時候 是借 生產(chǎn)成本-暫估。貸 其他應付款,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣要如何沖暫估啊
答: 借;其他應付款 貸;生產(chǎn)成本-暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這么寫嗎 貸方寫其他應付款科目?
答: 請您將具體的業(yè)務背景介紹一下?

