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紅豆生南國
于2019-02-27 12:40 發(fā)布 ??2149次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-02-27 12:41
你好,可以把多計提的沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
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計提12月工資多計提了多的部分應(yīng)該怎么樣處理。
答: 你好,可以把多計提的沖銷 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
去年10-12月份薪資多計提了1800元,多計提部分工資如何處理呢
答: 你可以現(xiàn)在沖減多計提的這個費用
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月計提的工資多了,是應(yīng)該本月計提的時候少計提還是應(yīng)該沖銷多提的部分呢
答: 你好,把多計提部分沖銷就是了
老師請問下,實際發(fā)放的工資比計提的多了,發(fā)放多的這一部分下月應(yīng)該怎么處理
討論
12月份工資多計提0.01,怎么處理
工資計提多了或少了應(yīng)該怎么處理?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月工資多計提了,要怎么處理
上月賬務(wù)處理計提工資:借:管理費用5000貸:應(yīng)付工資5000但本月發(fā)工資才4500。這個月賬務(wù)應(yīng)該怎么處理分錄?(上月的工資多計提了)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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