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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-02-27 13:54

你先根據(jù)分錄做丁字帳,然后根據(jù)一級科目余額填報資產(chǎn)負債表個利潤表。資產(chǎn)負債表根據(jù)一級科目余額填列,利潤表根據(jù)本期發(fā)生額數(shù)據(jù)填報。

安好 追問

2019-02-27 13:56

那么老師可以幫我看下我的所有分錄都正確嗎?

姜老師 解答

2019-02-27 14:05

老師用的是手機看的不是很清晰你問一下其他老師。

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你先根據(jù)分錄做丁字帳,然后根據(jù)一級科目余額填報資產(chǎn)負債表個利潤表。資產(chǎn)負債表根據(jù)一級科目余額填列,利潤表根據(jù)本期發(fā)生額數(shù)據(jù)填報。
2019-02-27 13:54:32
你好,你再看一下你的固定資產(chǎn)
2019-12-27 23:04:16
你好,需要知道期初數(shù),結(jié)合匯總表出來期末數(shù),根據(jù)資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 出試算平衡表 ,然后填寫資產(chǎn)負債表。
2019-10-06 07:13:51
你好,你這邊本年利潤的金額應(yīng)做入未分配利潤科目的。
2019-09-19 21:51:50
你好 先對照科目余額表填寫利潤表(這個簡單) 然后再做資產(chǎn)負債表(這個,有一些加減的)
2020-07-19 14:48:09
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