
本年的1月10號(hào)繳納了企業(yè)所得稅292萬(wàn),又在本年的1月20號(hào)申請(qǐng)退稅成功292萬(wàn),要如何做分錄?之前沒(méi)有任何計(jì)提,是去稅局直接繳納
答: 你都是當(dāng)月繳納和當(dāng)月退回的,你可以不用賬務(wù)處理
本年的1月10號(hào)繳納了企業(yè)所得稅292萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,又在本年的1月20號(hào)申請(qǐng)退稅成功292萬(wàn),借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這樣做分錄對(duì)不對(duì)?如何在利潤(rùn)表中顯示相互沖銷為零?
答: 您好 您所得稅前期有沒(méi)有計(jì)提?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份申報(bào)直接繳納的去年的印花稅本月會(huì)計(jì)分錄如何做,
答: 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款


怕黑的唇膏 追問(wèn)
2019-02-27 09:15
辜老師 解答
2019-02-27 09:16
怕黑的唇膏 追問(wèn)
2019-02-27 09:19
辜老師 解答
2019-02-27 10:11