
目前小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)10萬,比如當(dāng)月銷售額沒有超過10萬,增值稅不交,附加稅按減半,那么我應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,增值稅附加本來按以前計(jì)提200,實(shí)際扣稅時(shí)按100扣繳,那減稅的100也是計(jì)入營業(yè)外收入嗎
答: 你好,這種情況只需要按100來計(jì)提就是了
目前小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)10萬,比如我當(dāng)月銷售額沒有超過10萬,增值稅不交,附加稅按減半,那么我應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,增值稅附加本來按以前計(jì)提200,實(shí)際扣稅時(shí)按100扣繳,那減稅的100也是計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)附加怎么算的呀
答: 您好,增值稅處理正確,附加稅不用處理的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅附加減半征收時(shí),計(jì)提時(shí)減半計(jì)提,交時(shí)沖了應(yīng)交稅費(fèi),減半的部分還計(jì)營業(yè)外收入嗎。小規(guī)模納稅人增值稅按季不超30萬的,要計(jì)入營業(yè)外收入交所得稅嗎?
答: 1、直接按減半征收的金額做計(jì)提分錄就是了。 2、是的,計(jì)入營業(yè)外收入,要并入應(yīng)納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅的。


zhu 追問
2019-02-25 15:35
鄒老師 解答
2019-02-25 15:38