供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

老師,您好,藥店新建賬,經(jīng)營兩年了一直沒賬,現(xiàn)在建賬,那以前的費用,收入,成本,怎么做?是不是直接不做?
答: 若果從現(xiàn)在建賬,前期的賬可以不做,不過你要確定新賬的期初數(shù)。
老師,您好,我剛接手一家大藥房的兼職會計,大藥房剛升為一般納稅人,現(xiàn)在需要建賬,我把固定資產(chǎn)、庫存商品、應(yīng)付工資、往來科目、設(shè)為期初余額為六月底的余額,從七月份正式開始,沒有實收資本,還需要考慮哪些方面?還有所有庫存都按實際上賬嗎?不開發(fā)票的收入需要做賬嗎?如果不做賬的話,那庫存就對不上了,請老師幫我指導(dǎo)一下?給我一個建賬思路,還有庫存那么多,怎么處理?麻煩老師給我具體講一下商品進(jìn)銷差價怎么用?
答: 資產(chǎn)、負(fù)責(zé)你都初始化了,所有者權(quán)益你肯定要初始化??;要滿足 資產(chǎn)-負(fù)責(zé)=所有者權(quán)益;期初余額是否實際入賬,不開票是否確認(rèn)收入,這些要考慮一個統(tǒng)一的規(guī)則:不確認(rèn)收入,就不入庫存;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 剛才的問題你還沒有回答我呢
答: 資產(chǎn)負(fù)債表就只有期初余額和期末余額,建賬肯定錄入期初余額(就是手工帳的期末余額)

