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送心意

果果老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-24 12:50

收到的服務(wù)費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按差額計(jì)稅

會(huì)計(jì)人 追問(wèn)

2019-02-24 14:03

要貸方,要不要寫(xiě)應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅呢,

果果老師 解答

2019-02-24 14:08

要寫(xiě)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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要貸方,要不要寫(xiě)應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅呢,
2019-02-24 14:03:47
你好,你是用工單位,還是人力資源單位。
2019-07-01 09:59:57
如果走公戶。怎么記賬呢
2017-11-10 15:40:41
借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2019-09-12 15:27:51
你好,,當(dāng)月的社保費(fèi)用,就按照正常的人員工資,社保計(jì)提做賬1、計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 2、計(jì)提社保時(shí): (1)用人單位繳納: 借:管理費(fèi)用-XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 XXXX (2)職工個(gè)人繳納: 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX 3、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保XXXX 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 XXX 貸:銀行存款 XXXX 4、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 XXXX 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 XXX 銀行存款 XXXX 服務(wù)費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用,銀行存款
2019-07-01 17:22:47
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