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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-24 09:49

您好 
借:利潤分配-應付利潤 
貸:應付利潤 
同時做如下分錄 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:利潤分配-應付利潤

靜如止水 追問

2019-02-24 09:55

老師您給詳細講下,股東分了錢,為什么沒有現(xiàn)金減少的分錄啊,分走了錢就少了啊

bamboo老師 解答

2019-02-24 09:58

如果您支付了利潤的話 
借:應付利潤 
貸:銀行存款等

靜如止水 追問

2019-02-24 10:06

老師您好,未分配利潤本來就在貸方,提出來的時候放在借方,支付錢的時候有放回貸方,好像您的第一步?jīng)]什么用

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:07

第一步有應付利潤啊  應該通過這樣的科目周轉(zhuǎn)

靜如止水 追問

2019-02-24 10:10

如果放到管理費用核算會有什么錯誤

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:12

這個跟成本費用無關(guān) 怎么能計入管理費用呢

靜如止水 追問

2019-02-24 10:26

老師如果有10萬未分配利潤,股東分五萬的話分錄如下:借:利潤分配 5萬  貸:應付利潤5萬,借:未分配利潤5萬 貸:應付利潤5萬,支付時借:應付利潤5萬 貸:銀行5萬,我的資產(chǎn)表未分配利潤就剩下5萬,這樣理解對嗎

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:28

借:利潤分配-應付利潤  50000 
貸:應付利潤 50000 
同時做如下分錄 
借:利潤分配-未分配利潤 50000 
貸:利潤分配-應付利潤 50000 
借:應付利潤  50000 
貸:銀行存款  50000 
資產(chǎn)表未分配利潤就剩下5萬,這樣理解對

靜如止水 追問

2019-02-24 10:36

老師您講的太透徹了,我明白了!我就想問下如果在管理費用核算的話,費用增加利潤減少,同時也會減少未分配利潤的,其實用管理費用核算只是科目用錯,最終的結(jié)果應該是對的,是嗎

bamboo老師 解答

2019-02-24 10:37

管理費用核算只是科目用錯 最終未分配利潤金額也是對的

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您好 借:利潤分配-應付利潤 貸:應付利潤 同時做如下分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付利潤
2019-02-24 09:49:13
你好;? ?? 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:庫存現(xiàn)金。 記得報個稅??
2022-03-08 15:32:11
你好,可以寄職工教育經(jīng)費
2020-07-15 14:30:15
同學,你好 分錄是對的
2024-12-03 11:54:23
可以設(shè)置福利費 要看你這個餐費是怎么發(fā)生的
2018-12-20 13:57:28
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