
銷售不動(dòng)產(chǎn)增值部分差額征稅,增值稅及附加企業(yè)可以自行申報(bào)么
答: 你好。同學(xué)。 可以自行申報(bào)的。
企業(yè)有部分銷售額免征增值稅,有部分交增值稅,那么附加費(fèi)怎么算
答: 按實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅,營業(yè)稅計(jì)算相關(guān)附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么增值稅申報(bào)填了附列資料不自動(dòng)生成主表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
答: 您好!你讀入了銷項(xiàng)了嗎?

