
去年末 上個會計 可能少計提增值稅,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個有辦法調(diào)嗎?該如何處理呢?
答: 你好,增值稅,只要進項,銷項等計算準確就好,是不是銷項計算錯了?
去年末 上個會計 可能少計提增值稅,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 余額是借 1000多。這個有辦法調(diào)嗎?該如何處理呢?
答: 您好 能先查明原因 什么情況造成的么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月初有應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方余額,在計算了本月業(yè)務(wù)所應(yīng)交增值稅后該如何處理月初借方的那個余額呢?
答: 你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。

