
發(fā)現去年12月份賬務做錯了,計提附加稅多計提一萬多,這個影響了營業(yè)利潤,這個怎么處理?調整的話,會計分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費~附加稅 都是紅字
12月營業(yè)稅金及附加計提了印花稅,1月份繳納的時候發(fā)現多計提了 跨年了,怎么做分錄調整
答: 你好 那你就走以前年度損益調整 借 應交稅費-應交印花稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月發(fā)現去年十月份的附加稅計提、預提有錯誤、多計提了怎么辦?
答: 你好,可以把錯了的沖回去


暖暖老師 解答
2019-02-21 21:33