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小雁
于2019-02-21 10:53 發(fā)布 ??2874次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-02-21 11:23
借應(yīng)付貸庫存商品
小雁 追問
2019-02-21 11:27
先做退貨的分錄
再做后面的吧
郭老師 解答
2019-02-21 11:28
是
2019-02-21 11:32
后面呢
我這個可以做預(yù)收嗎
2019-02-21 11:38
你是銷售方?貸預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 對方購貨抵借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-02-21 11:56
查看了是11月份賬,當(dāng)時只紅沖了成本,庫存商品。沒有沖收入
2019-02-21 12:07
負(fù)數(shù)發(fā)票幾月份開的
2019-02-21 12:09
不考慮稅
2019-02-21 12:11
內(nèi)賬嗎?你直接修改,紅沖收入才能紅沖成本,兩個是做到一個月里面的
2019-02-21 12:17
沒有在上個月
當(dāng)時就紅沖成本,沒有紅沖收入
2019-02-21 12:23
這月補(bǔ)沖收入
2019-02-21 13:28
你是銷售方?貸預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 在這之前有應(yīng)收款怎么做分錄
2019-02-21 13:30
這樣是嗎
2019-02-21 13:46
確認(rèn)收入之前做借銀存貸預(yù)收
2019-02-21 14:02
這里已經(jīng)貸預(yù)收了,
2019-02-21 14:17
建議你同一個客戶一個往來,你列數(shù)字吧,我給你寫分錄
2019-02-21 14:47
客戶另有輔助核算表,科目是全部累計的
2019-02-21 14:48
一個客戶一個往來是怎么做的,你說的是二級科目嗎
2019-02-21 14:57
如果前期a客戶,支付100買b產(chǎn)品,后來支付200買c產(chǎn)品,100的退貨,不退錢 借銀存貸預(yù)收-a300 確認(rèn)收入,借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入-b/c應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品-b/c 后期a退貨貸預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入-b負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本-b負(fù)數(shù)貸庫存商品-b負(fù)數(shù) 你現(xiàn)在預(yù)收在貸方余額,就是預(yù)收a的貨款100
2019-02-21 15:07
為什么要先做借銀行貸預(yù)收,而不是直接做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入呢
2019-02-21 15:13
可以,根據(jù)自己做,提前收錢就做預(yù)收,不提前收直接確認(rèn)收入就是
2019-02-21 15:14
多數(shù)是收錢再發(fā)貨
2019-02-21 15:22
收錢當(dāng)月發(fā)貨的可以直接確認(rèn)收入,先收錢跨月發(fā)貨的用預(yù)收
2019-02-21 15:24
老師這對嗎
都在貸方
2019-02-21 15:28
可以
2019-02-21 15:31
我是收錢沒發(fā)貨都記預(yù)收
2019-02-21 15:33
就是記預(yù)收
2019-02-21 16:58
老師,我做內(nèi)賬的原材料可以做贈送入管理費(fèi)嗎
2019-02-21 17:08
是贈送的可以
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客戶退貨后面再抵發(fā)貨款這個賬務(wù)怎么處理?分錄 ?
答: 借應(yīng)付貸庫存商品
請問購方退貨,銷售方退了一半貨款,然后抵扣了一部分,這個賬務(wù)怎么處理分錄
答: 退貨這個需要開紅字發(fā)票,你這邊沖回收入,借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師退貨款怎么寫分錄,銀行戶退的
答: 我退給收貨方
退貨款怎么做分錄
討論
收貨款和收到采購?fù)素浛罘咒浭且粯拥膯幔?/a>
老師收到客戶的退貨怎么寫分錄,是抵貨款
老師, 去年11月我們出售給一家公司一批貨,當(dāng)月貨款10472元已經(jīng)打給我們了,今年又退貨了,我們錢就沒退了,今年已經(jīng)又問我們拿了幾次貨了,還沒開票,等差不多拿滿10472元貨款一次性開票,到時分錄怎么做
退貨款是為什么做相反的分錄,退貨時就要做相同的負(fù)數(shù)分錄? 什么時候做負(fù)數(shù)分錄,什么時候做相反的分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小雁 追問
2019-02-21 11:27
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2019-02-21 11:27
郭老師 解答
2019-02-21 11:28
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2019-02-21 11:32
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2019-02-21 11:32
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2019-02-21 13:30
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2019-02-21 13:46
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2019-02-21 14:02
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2019-02-21 14:17
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2019-02-21 15:07
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2019-02-21 15:14
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2019-02-21 15:22
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2019-02-21 15:24
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2019-02-21 15:24
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2019-02-21 15:28
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2019-02-21 15:31
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2019-02-21 15:33
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