小規(guī)模企業(yè),那我做賬時(shí),銷項(xiàng)稅額是貸方余額,已交稅金和減免稅款是借方月,那月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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于2019-02-21 09:28 發(fā)布 ??845次瀏覽
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小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,,已交稅金和減免稅款這個(gè)分錄是怎么處理的
2019-02-21 09:29:07

小規(guī)模不用設(shè)置三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以。
2020-01-14 16:06:38

小規(guī)模企業(yè),只要核算到二級(jí)明細(xì)科目,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,你這樣,最好吧應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)一下
2019-03-28 10:54:38

你好,這個(gè)期末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不用處理,留下個(gè)月抵扣,
2020-06-08 11:07:54

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
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