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送心意

三寶老師

職稱高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-20 14:18

免稅收入不能填。不涉及免稅業(yè)務(wù)

沛艷 追問

2019-02-20 14:20

免稅收入這塊我以為是:工資加獎金未滿5000的直接填獎金的實(shí)發(fā)數(shù)?超過了5000的才不用填?如果不填,工資和年終獎兩項(xiàng)加起來都未達(dá)到起征點(diǎn)5000,全按3%交稅?

三寶老師 解答

2019-02-20 14:25

你的理解有問題。 
1、工資申報(bào)按應(yīng)發(fā)數(shù)填報(bào)。5000在表中扣除 
2、工資和獎金加起來不達(dá)起征點(diǎn)5000,應(yīng)該將工資獎金合并申報(bào),填寫工資和獎金合計(jì)應(yīng)發(fā)數(shù),表中扣除5000后小于0,不繳納個(gè)稅 
以上你注意看一下申報(bào)表就比較明白

沛艷 追問

2019-02-20 14:37

工資獎金合并申報(bào)?那全年一次性獎金收入報(bào)表我把它刪掉,然后只填\"正常工資薪金所得\"報(bào)表,表中的\"本期收入\"\"欄,填寫,工資+獎金的金額.

三寶老師 解答

2019-02-20 14:40

是的,你不足5000起征點(diǎn),還是合并申報(bào)劃算

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相關(guān)問題討論
您好,本期免稅收入是0。
2019-06-15 10:50:56
是的,不是小規(guī)模那個(gè)月銷售額不超過10萬或者是季度銷售額不超過30萬免增值稅優(yōu)惠吧?
2019-06-04 10:08:19
是的,你這個(gè)填寫錯(cuò)誤
2019-10-11 09:12:33
不是免稅收入的話,就不用填列的
2020-02-14 11:40:55
您好,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫,其他的都對了
2020-01-13 22:10:12
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