
新賬套,接手過來知道已交增值稅借方65469.14,未交增值稅貸方25224.13如何把這兩個(gè)全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方提現(xiàn)呢
答: 你好! 算一下就可以了
應(yīng)交增值稅期末在借方,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)要把借方余額全部轉(zhuǎn)到借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:未交增值稅 這樣對(duì)嗎
答: 您好!其實(shí)這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的。你說的這個(gè)分錄是每個(gè)月如果有要交增值稅的時(shí)候做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交接賬務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)2020年末有未交增值稅貸方余額100元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額181元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借方余額1318元,是否需要對(duì)未交增值稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。? 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)是什么明細(xì)科目 ???


蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:20
蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:24
蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:24