實(shí)務(wù)中,被審計(jì)單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問
賬外存貨是實(shí)際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴(yán)格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實(shí)收資本50萬,但 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一 問
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)會計(jì)先簽字審核 答

當(dāng)月做了未開票收入。次月開票了如何做賬呢?
答: 次月紅沖無票收入,再按有票收入做
老師請問當(dāng)月未開票收入是1萬,當(dāng)月對方?jīng)]要求開票,但是我申報了增值稅,次月對方要求開票了,我該如何做賬呢?
答: 這個你可以做借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),貸應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。重新按發(fā)票做借應(yīng)收貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未開票收入次月開票如何做賬
答: 未開票收入次月開票的賬務(wù)處理主要有以下幾個步驟: 1、收到未開票收入之后,先做收入收款單記賬 2、根據(jù)收款單憑證,記錄開票后收入金額 3、在經(jīng)營現(xiàn)金流量表中記載開票收入 4、生成收入票據(jù),加蓋公章 5、將票據(jù)上傳到財(cái)務(wù)系統(tǒng),記錄票據(jù)信息 6、將相關(guān)憑證歸檔備案

