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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-19 21:04

你好,您確認(rèn)收入是怎么樣處理的

小李 追問

2019-02-19 21:05

老師,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)~銷項稅額

小惑老師 解答

2019-02-19 21:19

銷項大于進(jìn)項 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
進(jìn)項稅額大于銷項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額

小李 追問

2019-02-19 21:22

老師摘要怎么寫

小李 追問

2019-02-19 21:33

老師借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 
             貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 
金額是銷項稅額減去進(jìn)項稅額的差額嗎

小惑老師 解答

2019-02-19 21:38

是的,您的理解正確。摘要就寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

小李 追問

2019-02-19 21:54

老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額的分錄怎么是兩借一貸,沒看明白

小惑老師 解答

2019-02-19 21:56

抱歉,筆誤,寫錯明細(xì)了

小李 追問

2019-02-19 21:57

老師,正確的怎么寫

小惑老師 解答

2019-02-19 21:58

項稅額大于銷項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 
因?yàn)槭沁M(jìn)項大于銷項,他們之間的差額肯定在借方的。

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您是小規(guī)模還是一般納稅人,小規(guī)模不需計提,一般納稅人在月末借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-19 21:10:51
你好,您確認(rèn)收入是怎么樣處理的
2019-02-19 21:04:36
先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓后將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 下月繳納時做:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2017-05-12 10:01:37
一、除增值稅、個稅外的稅費(fèi)都是需要計提的。計提后下月支付處理 二、企業(yè)所得稅計提時計入所得稅費(fèi)用,其他的計提是計入稅金及附加 三、增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)處理,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,最后在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目交稅。
2019-05-26 08:57:19
增值稅不需要的,你是一般納稅人嗎?
2020-04-21 15:42:22
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